Número 000067
Credor 46.711.362/0001-91 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAE
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 26/01/2026 00:00:00
Historico REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDORES/ FUNCIONÁRIOS DO SAAE NO MÊS DE JANEIRO/2026 - 030200
Dotacao 031101.1751230124.203 31901100 04.11000
Subelemento 31901145
Valor 2.851,04
Original 2.851,04
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 2.851,04 (ver detalhes)
Pago 2.851,04 (ver detalhes)