| Número | 000068 |
| Credor | 46.711.362/0001-91 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 26/01/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDORES/ FUNCIONÁRIOS DO SAAE NO MÊS DE JANEIRO/2026 - 030400 |
| Dotacao | 031101.1751230124.203 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 17.803,93 |
| Original | 17.803,93 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 17.803,93 (ver detalhes) |
| Pago | 17.803,93 (ver detalhes) |

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